Постановление Правительства Белгородской обл. от 22.12.2014 N 484-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 524-пп"
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2014 г. № 484-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 524-ПП
В целях актуализации государственной программы Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп, Правительство области постановляет:
Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы":
в государственную программу Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- раздел 10 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
10.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 134424268,3 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 69333324,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8565316,0 тыс. рублей;
2015 год - 8963413,0 тыс. рублей;
2016 год - 9282988,0 тыс. рублей;
2017 год - 10163035,0 тыс. рублей;
2018 год - 10674979,0 тыс. рублей;
2019 год - 10773109,0 тыс. рублей;
2020 год - 10910484,0 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 4534655,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 183580,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 59794551,4 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 578157,0 тыс. рублей
- в пункте 9 раздела 11 паспорта Программы цифры "11,3" заменить цифрами "11,5";
- в разделе 2 Программы:
слова "В целях сопоставимости показателей конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм государственной программе развития здравоохранения Российской Федерации на 2013 - 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2012 года № 2511-р, базовым годом для расчета показателей конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм определен 2012 год" заменить словами "В целях сопоставимости показателей конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм государственной программе развития здравоохранения Российской Федерации на 2013 - 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 года № 2511-р, базовым годом для расчета показателей конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм определен 2012 год";
в пятьдесят седьмом абзаце цифры "11,3" заменить цифрами "11,5";
- в разделе 4 Программы:
слова "доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершении иных юридически значимых действий, поступивших в электронном виде, к количеству поступивших заявлений соответствующего вида" заменить словами "уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент числа опрошенных)";
- первый - четырнадцатый абзацы раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
"Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 134424268,3 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 69333324,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8565316,0 тыс. рублей;
2015 год - 8963413,0 тыс. рублей;
2016 год - 9282988,0 тыс. рублей;
2017 год - 10163035,0 тыс. рублей;
2018 год - 10674979,0 тыс. рублей;
2019 год - 10773109,0 тыс. рублей;
2020 год - 10910484,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 4534655,9 тыс. рублей;
- консолидированного бюджета муниципальных образований составит 183580,0 тыс. рублей;
- территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 59794551,4 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 578157,0 тыс. рублей";
- в подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" Программы (далее - подпрограмма 1):
- в разделе 6 паспорта подпрограммы 1:
цифры "42988,0" заменить цифрами "35960,0";
цифры "7215,0" заменить цифрами "187,0";
- в разделе 5 подпрограммы 1:
цифры "42988,0" заменить цифрами "35960,0";
цифры "7215,0" заменить цифрами "187,0";
- в подпрограмме 2 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" Программы (далее - подпрограмма 2):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 805726,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 610726,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2630,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 242427,0 тыс. рублей;
2019 год - 230925,0 тыс. рублей;
2020 год - 134744,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 150000 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 45000,0 тыс. рублей
- первый - двенадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 805726,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 610726,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2630,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 242427,0 тыс. рублей;
2019 год - 230925,0 тыс. рублей;
2020 год - 134744,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 150000 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 45000,0 тыс. рублей";
- в подпрограмме 3 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" Программы (далее - подпрограмма 3):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем
средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 2323021,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 1742923,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 350327,0 тыс. рублей;
2015 год - 442258,0 тыс. рублей;
2016 год - 145570,0 тыс. рублей;
2017 год - 145570,0 тыс. рублей;
2018 год - 209046,0 тыс. рублей;
2019 год - 146709,0 тыс. рублей;
2020 год - 303443,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 499991,0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 80107,0 тыс. рублей
- раздел 7 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
7.
Конечные результаты реализации подпрограммы 3
1. Снижение в 2020 году смертности от болезней системы кровообращения до 731,3 случая на 100 тысяч населения;
2. Снижение в 2020 году смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 202,0 случаев на 100 тысяч населения;
3. Снижение в 2020 году смертности от туберкулеза до 1,9 случая на 100 тысяч человек;
4. Снижение в 2020 году доли повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года до 10,0 процентов;
5. Снижение в 2020 году смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,7 случая на 100 тысяч населения;
6. Увеличение в 2020 году доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 90,0 процентов
- в разделе 3 подпрограммы 3:
- основное мероприятие 3.4.3 "Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры" изложить в новой редакции:
"Реализация основного мероприятия осуществляется посредством строительства и дооснащения медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в соответствии с утвержденными порядками оказания медицинской помощи.
В рамках основного мероприятия планируется:
1) реконструкция детского сада под станцию переливания крови в г. Старый Оскол;
2) реконструкция пищеблока ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ";
- основное мероприятие 3.4.4 "Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области" изложить в следующей редакции:
"Реализация основного мероприятия осуществляется посредством капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь за счет средств областного бюджета.
В рамках основного мероприятия планируется:
1) капитальный ремонт хирургического корпуса ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ";
2) капитальный ремонт ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" (наружные сети, благоустройство);
3) капитальный ремонт главного лечебного корпуса ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ" г. Бирюч";
- первый - двенадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 2323021,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 1742923,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 350327,0 тыс. рублей;
2015 год - 442258,0 тыс. рублей;
2016 год - 145570,0 тыс. рублей;
2017 год - 145570,0 тыс. рублей;
2018 год - 209046,0 тыс. рублей;
2019 год - 146709,0 тыс. рублей;
2020 год - 303443,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 499991,0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 80107,0 тыс. рублей";
- в подпрограмме 5 "Охрана здоровья матери и ребенка" Программы (далее - подпрограмма 5):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 3561510,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет 1495862,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 156058,0 тыс. рублей;
2015 год - 164031,0 тыс. рублей;
2016 год - 154031,0 тыс. рублей;
2017 год - 162256,0 тыс. рублей;
2018 год - 406971,0 тыс. рублей;
2019 год - 240743,0 тыс. рублей;
2020 год - 211772,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 1657067,4 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 408581,0 тыс. рублей
- в разделе 3 подпрограммы 5:
- основное мероприятие 5.1.1 "Реализация мероприятий модернизации здравоохранения Белгородской области в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений (проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатальных центров)" изложить в следующей редакции:
"Реализация основного мероприятия будет осуществляться посредством строительства и дооснащения медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям, в соответствии с утвержденными порядками оказания медицинской помощи, за счет средств областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.
В рамках реализации основного мероприятия планируется:
1) реконструкция стационарного отделения восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница";
2) строительство областного перинатального центра на территории ОГБУЗ "Городская больница № 2 г. Белгорода" (с открытием отделения реанимации новорожденных (12 коек) и отделения патологии новорожденных (30 коек);
3) строительство МБУЗ "Городская детская больница" г. Старый Оскол (с открытием отделения реабилитации на 60 коек);
4) реконструкция родильного корпуса № 2 перинатального центра МБУЗ "Городская больница № 1" г. Старый Оскол";
- основное мероприятие 5.1.2 "Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области" изложить в следующей редакции:
"Реализация основного мероприятия будет осуществляться посредством капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям, за счет средств областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.
В рамках реализации основного мероприятия планируется:
1) капитальный ремонт ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" (главный корпус);
2) капитальный ремонт лечебного корпуса ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" (2-я очередь - пищеблок, аптека, гараж, овощехранилище);
3) капитальный ремонт грудничкового отделения ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница";
4) капитальный ремонт перинатального центра ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" (4-я очередь - вспомогательное здание, наружные сети, благоустройство);
5) капитальный ремонт МБУЗ "Губкинская городская детская больница" (блок А);
6) капитальный ремонт ОГКУЗ "Детский противотуберкулезный санаторий п. Ивня" (котельная)";
- первый - двенадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 3561510,4 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 1657067,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 156058,0 тыс. рублей;
2015 год - 164031,0 тыс. рублей;
2016 год - 154031,0 тыс. рублей;
2017 год - 162256,0 тыс. рублей;
2018 год - 406971,0 тыс. рублей;
2019 год - 240743,0 тыс. рублей;
2020 год - 211772,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 1657067,4 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 408581,0 тыс. рублей";
- в подпрограмме 6 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" Программы (далее - подпрограмма 6):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1336000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 726000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 320000,0 тыс. рублей;
2020 год - 406000,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 2020 годах за счет средств:
федерального бюджета составит 600000,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников составит 10000,0 тыс. рублей
- в пятом абзаце раздела 2 подпрограммы 6 цифры "2014 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2020";
- шестой абзац раздела 3 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"2) строительство системы водоочистки для существующей водозаборной скважины ОГКУЗ "Госпиталь для ветеранов войн № 2";
- раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1336000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 726000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 320000,0 тыс. рублей;
2020 год - 406000,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 2020 годах за счет средств:
федерального бюджета составит 600000,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников составит 10000,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период";
- в подпрограмме 7 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" Программы (далее - подпрограмма 7):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 124506,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 15262,0 тыс. рублей;
2015 год - 18733,0 тыс. рублей;
2016 год - 18733,0 тыс. рублей;
2017 год - 18733,0 тыс. рублей;
2018 год - 16826,0 тыс. рублей;
2019 год - 17668,0 тыс. рублей;
2020 год - 18551,0 тыс. рублей
- первой - восьмой абзацы раздела 5 подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 124506,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 15262,0 тыс. рублей;
2015 год - 18733,0 тыс. рублей;
2016 год - 18733,0 тыс. рублей;
2017 год - 18733,0 тыс. рублей;
2018 год - 16826,0 тыс. рублей;
2019 год - 17668,0 тыс. рублей;
2020 год - 18551,0 тыс. рублей";
- в подпрограмме 8 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Программы (далее - подпрограмма 8):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 286327,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 261327,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 45711,0 тыс. рублей;
2015 год - 41511,0 тыс. рублей;
2016 год - 19511,0 тыс. рублей;
2017 год - 19511,0 тыс. рублей;
2018 год - 43762,0 тыс. рублей;
2019 год - 45007,0 тыс. рублей;
2020 год - 46314,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 25000,0 тыс. рублей
- первый - девятый абзацы раздела 5 подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 286327,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 261327,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 45711,0 тыс. рублей;
2015 год - 41511,0 тыс. рублей;
2016 год - 19511,0 тыс. рублей;
2017 год - 19511,0 тыс. рублей;
2018 год - 43762,0 тыс. рублей;
2019 год - 45007,0 тыс. рублей;
2020 год - 46314,0 тыс. рублей";
- в подпрограмме 9 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" Программы (далее - подпрограмма 9):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 2265500,5 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 1265541,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 117654,0 тыс. рублей;
2015 год - 127524,0 тыс. рублей;
2016 год - 127524,0 тыс. рублей;
2017 год - 127524,0 тыс. рублей;
2018 год - 244000,0 тыс. рублей;
2019 год - 254980,0 тыс. рублей;
2020 год - 266335,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 999959,5 тыс. рублей
- одиннадцатый абзац раздела 3 подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
"2) организации лекарственного обеспечения лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 403 "О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента";
- раздел 3 подпрограммы 9 после слов "в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" дополнить основным мероприятием 9.1.5 следующего содержания:
"Основное мероприятие 9.1.5 "Закупки иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям (вакцинация против бешенства, пневмококковой инфекции, ветряной оспы, вирусного гепатита A)".
Реализация основного мероприятия включает обеспечение иммунизации населения области, входящих в группу риска по заболеваниям: бешенство, пневмококковая инфекция, ветряная оспа, вирусный гепатит A";
- первый - десятый абзацы раздела 5 подпрограммы 9 изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 2265500,5 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 1265541,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 117654,0 тыс. рублей;
2015 год - 127524,0 тыс. рублей;
2016 год - 127524,0 тыс. рублей;
2017 год - 127524,0 тыс. рублей;
2018 год - 244000,0 тыс. рублей;
2019 год - 254980,0 тыс. рублей;
2020 год - 266335,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 999959,5 тыс. рублей";
- в подпрограмме Б "Развитие информатизации в здравоохранении" Программы (далее - подпрограмма Б):
- раздел 6 паспорта подпрограммы Б изложить в следующей редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Б за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый объем финансирования подпрограммы Б в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 38538,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8739,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 9933,0 тыс. рублей;
2019 год - 9933,0 тыс. рублей;
2020 год - 9933,0 тыс. рублей
- первый - пятый абзацы раздела 5 подпрограммы Б изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования подпрограммы Б в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 38538,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8739,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей";
- в подпрограмме Г "Совершенствование территориального планирования" Программы (далее - подпрограмма Г):
- раздел 6 паспорта подпрограммы Г изложить в следующей редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Г за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 122071588,4 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 62217769,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7554437,0 тыс. рублей;
2015 год - 8081327,0 тыс. рублей;
2016 год - 8736585,0 тыс. рублей;
2017 год - 9606461,0 тыс. рублей;
2018 год - 9401495,0 тыс. рублей;
2019 год - 9412614,0 тыс. рублей;
2020 год - 9424850,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2020 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 31099,0 тыс. рублей;
- территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 59794551,4 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 28169,0 тыс. рублей
- раздел 3 подпрограммы Г:
- после слов "оказание скорой медицинской помощи идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС гражданам в центральных районных и районных больницах областного подчинения" дополнить абзацем следующего содержания:
"В целях повышения энергосбережения и энергетической эффективности в учреждениях здравоохранения области основным мероприятием предусмотрены программные меры, направленные на создание условий, обеспечивающих достижение высоких показателей качества использования энергоресурсов";
- после слов "Приобретение областным учреждениям здравоохранения медицинского, прачечного и другого технологического оборудования для обеспечения бесперебойного функционирования больниц, поликлиник, диспансеров, госпиталей, станций переливания крови (отделений), домов ребенка специализированного, центров, бюро и прочих учреждений областного подчинения" дополнить основным мероприятием Г.1.6 следующего содержания:
"Основное мероприятие Г.1.6 "Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, медицинской помощи".
В рамках основного мероприятия предусматривается компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, медицинской помощи за счет средств федерального бюджета";
- первый - двенадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы Г изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 122071588,4 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 62217769,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7554437,0 тыс. рублей;
2015 год - 8081327,0 тыс. рублей;
2016 год - 8736585,0 тыс. рублей;
2017 год - 9606461,0 тыс. рублей;
2018 год - 9401495,0 тыс. рублей;
2019 год - 9412614,0 тыс. рублей;
2020 год - 9424850,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2020 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 31099,0 тыс. рублей;
- территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 59794551,4 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 28169,0 тыс. рублей";
- в подпрограмме Д "Обеспечение реализации государственной программы" Программы (далее - подпрограмма Д):
- раздел 6 паспорта подпрограммы Д изложить в новой редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Д за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 580380,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 565792,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 76383,0 тыс. рублей;
2015 год - 78380,0 тыс. рублей;
2016 год - 80649,0 тыс. рублей;
2017 год - 82595,0 тыс. рублей;
2018 год - 82595,0 тыс. рублей;
2019 год - 82595,0 тыс. рублей;
2020 год - 82595,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 14588,0 тыс. рублей
- первый - десятый абзацы раздела 5 подпрограммы Д изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы Д в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 580380,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы Д в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 565792,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 76383,0 тыс. рублей;
2015 год - 78380,0 тыс. рублей;
2016 год - 80649,0 тыс. рублей;
2017 год - 82595,0 тыс. рублей;
2018 год - 82595,0 тыс. рублей;
2019 год - 82595,0 тыс. рублей;
2020 год - 82595,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы Д в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 14588,0 тыс. рублей";
- в подпрограмме Ж "Организация отдыха и оздоровление детей и подростков Белгородской области" Программы (далее - подпрограмма Ж):
- раздел 5 паспорта подпрограммы Ж изложить в следующей редакции:
5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы Ж
2014 год, этапы реализации не выделяются
- раздел 6 паспорта подпрограммы Ж изложить в следующей редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Ж за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 год за счет всех источников финансирования составит 495139,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2014 году за счет средств областного бюджета составит 232669,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2014 году за счет средств: федерального бюджета составит 78890,0 тыс. рублей;
- за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 183580,0 тыс. рублей
- раздел 7 паспорта подпрограммы Ж изложить в следующей редакции:
7.
Конечные результаты реализации подпрограммы Ж
1. Увеличение в 2014 году доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве оздоровленных до 86,3 процентов.
- пятый абзац раздела 2 подпрограммы Ж изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы Ж - 2014 год. Этапы реализации подпрограммы Ж не выделяются";
- второй абзац раздела 4 подпрограммы Ж изложить в следующей редакции:
"1. Увеличение в 2014 году доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве оздоровленных до 86,3 процента";
- раздел 5 подпрограммы Ж изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы Ж
Общий объем финансирования подпрограммы Ж в 2014 году за счет всех источников финансирования составит 495139,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы Ж в 2014 году за счет средств областного бюджета составит 232669,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы Ж в 2014 году за счет средств:
- федерального бюджета составит 78890,0 тыс. рублей;
- за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 183580,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы Ж из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Ж за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы Ж подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период";
- в подпрограмме И "Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" Программы (далее - подпрограмма И):
- раздел 6 паспорта подпрограммы И изложить в следующей редакции:
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы И за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы И в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 493772,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 15711,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5259,0 тыс. рублей;
2015 год - 9462,0 тыс. рублей;
2016 год - 198,0 тыс. рублей;
2017 год - 198,0 тыс. рублей;
2018 год - 198,0 тыс. рублей;
2019 год - 198,0 тыс. рублей;
2020 год - 198,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы И в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 478061,0 тыс. рублей
- пункт 1 раздела 7 паспорта подпрограммы И изложить в следующей редакции:
"1. Увеличение в 2020 году уровня удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент числа опрошенных) до 80 процентов";
- второй абзац раздела 4 подпрограммы И изложить в следующей редакции:
"1. Увеличение в 2020 году уровня удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент числа опрошенных) до 80 процентов";
- первый - десятый абзацы раздела 5 подпрограммы И изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы И в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 493772,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы И в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 15711,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5259,0 тыс. рублей;
2015 год - 9462,0 тыс. рублей;
2016 год - 198,0 тыс. рублей;
2017 год - 198,0 тыс. рублей;
2018 год - 198,0 тыс. рублей;
2019 год - 198,0 тыс. рублей;
2020 год - 198,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы И в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 478061,0 тыс. рублей";
- приложения № 1, № 3, № 4 и № 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) производить финансирование мероприятий Программы с учетом настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО
Приложение
к постановлению
Правительства Белгородской области
от 22 декабря 2014 года № 484-пп
Приложение № 1
к государственной программе
Белгородской области "Развитие
здравоохранения Белгородской
области на 2014 - 2020 годы"
Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей
государственной программы Белгородской области "Развитие
здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы"
Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий
Срок реализации
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию
Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечной и непосредственного реализации результата по годам
начало
завершение
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год (итог)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы"
(Цель - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки)
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области, департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, департамент образования Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
134 424 268,3
Смертность от всех причин, случаев на 1000 населения
13,7
13,5
13,3
13
13
12,9
12,8
Материнская смертность, случаев на 100 тысяч родившихся живыми
5,45
5,4
5,3
5,2
5,15
5,1
5
Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми
6,5
6,3
6,1
5,9
5,7
5,5
5,3
Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет, случаев на 100 тысяч населения соответствующего возраста
70
69
68
67
66
65
64
Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тысяч населения
845
829
813,5
796,2
780,3
760,8
731,3
Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тысяч населения
15
14,8
14,6
14
13,5
13,2
12,7
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), случаев на 100 тысяч населения
204
204
204
204
203
202,5
202
Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тысяч населения
2
2
2
2
1,9
1,9
1,9
Коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения
11,6
11,6
11,7
11,7
11,6
11,6
11,5
Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год
5,2
5,15
5,1
5,05
5
4,95
4,9
Распространенность потребления табака среди взрослого населения, процентов
30,9
29
28,1
27
26,5
25,5
25
Распространенность потребления табака среди детей и подростков, процентов
22
20
19
18
17
16
15
Заболеваемость туберкулезом, случаев на 100 тысяч населения
38,2
37,7
37,1
36,6
36,1
35,6
35,4
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, процентов
85,5
86,4
87,2
88,1
89,2
89,6
90
Обеспеченность врачами, человек на 10 тысяч населения
34
34,5
35
35,5
36
36
36
Доля врачей от общего количества среднего медицинского персонала государственных и муниципальных организаций здравоохранения Белгородской области, процентов
33
33
33
33
33
33
33
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения), процентов
130,7
137
159,6
200
200
-
-
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения), процентов
76,2
79,3
86,3
100
100
-
-
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения), процентов
51
52,4
70,5
100
100
-
-
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
72,4
72,8
73,2
74,6
75,1
75,5
75,8
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
35 960,0
Распространенность ожирения среди взрослого населения, процентов
43
40
37
34
31
28
25
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процентов
36,9
36,1
35
33,5
32,3
31,5
30
Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год
5,2
5,15
5,1
5,05
5
4,95
4,9
Распространенность потребления табака среди взрослого населения, процентов
30,9
29
28,1
27
26,5
25,5
25
Распространенность потребления табака среди детей и подростков, процентов
22
20
19
18
17
16
15
Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, процентов
80,3
80,4
80,5
80,6
80,7
80,8
80,9
Задача 1.1 "Совершенствование системы профилактики неинфекционных заболеваний"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
Основное мероприятие 1.1.1 "Закупки оборудования (включая медицинское)"
2017 год
2019 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
18 000,0
Показатель 1.1.1.1 "Количество приобретенного медицинского оборудования, единиц"
-
-
-
68
68
51
-
Основное мероприятие 1.1.2 "Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)"
2018 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
16 500,0
Показатель 1.1.1.2 "Количество приобретенных мобильных центров, единиц"
-
-
-
-
1
1
1
Основное мероприятие 1.1.3 "Внедрение эффективных технологий профилактики и ранней диагностики неинфекционных заболеваний"
2014
2020
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
<1>
Показатель 1.1.1.3 "Охват мероприятиями по диспансеризации взрослого населения области, процентов от числа подлежащих диспансеризации"
32
35
38
41
44
47
51
Задача 1.2 "Популяризация и создание условий для ведения здорового образа жизни среди населения Белгородской области"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
Основное мероприятие 1.2.1 "Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
1 460,0
Показатель 1.2.1.1 "Количество разработанных и изданных полиграфических материалов по вопросам формирования здорового образа жизни, единиц в год"
10
10
10
10
10
10
10
Подпрограмма 2 "Развитие первичной медико-санитарной помощи"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
805 726,0
Охват иммунизацией населения против управляемой инфекции в декретированные сроки, процентов
95,2
95,4
95,6
95,7
95,9
96
96,2
Общая заболеваемость взрослого населения, случаев на 100 тысяч населения
160340
160330
160320
160310
160300
160290
160270
Уровень госпитализации, человек на 1000 населения
152
152
152
151
151
150
150
Задача 2.1 "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, включая развитие системы профилактики, выявление и лечение заболеваний на ранних стадиях развития, лечение обострений хронических заболеваний, выявление и коррекция факторов риска развития заболеваний и состояний"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
Основное мероприятие 2.1.1 "Закупки иммунопрепаратов в рамках Национального календаря прививок, поддержание заболеваемости "управляемыми инфекциям" на социально адаптированном уровне"
2017 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
150 000,0
Показатель 2.1.1.1 "Уровень иммунизации населения, процентов"
-
-
-
-
95,9
96
96,2
Задача 2.2 "Поддержка развития инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
Основное мероприятие 2.2.1 "Закупки оборудования (включая медицинское)"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
115 530,0
Показатель 2.2.1.1 "Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов"
73,1
-
-
-
77,1
80,1
81,6
Основное мероприятие 2.2.2 "Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)"
2015 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
48 411,0
Показатель 2.2.2.1 "Уровень обеспеченности медицинским автотранспортом, процентов"
-
-
-
-
80,2
81,3
82,4
Основное мероприятие 2.2.3 "Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры"
2014 год
2020 год
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
295 800,0
Показатель 2.2.3.1 "Количество введенных в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц в год"
-
-
1
-
16
11
7
Основное мероприятие 2.2.4 "Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"
2017 год
2020 год
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
195 985,0
Показатель 2.2.4.1 "Количество введенных в действие отремонтированных объектов здравоохранения, единиц в год"
-
-
-
-
31
33
21
Подпрограмма 3 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
2 323 021,0
Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тысяч населения
845
829
813,5
796,2
780,3
760,8
731,3
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), случаев на 100 тысяч населения
204
204
204
204
203
202,5
202
Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тысяч населения
2
2
2
2
1,9
1,9
1,9
Доля повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года, процентов
10,6
10,3
10,2
10,1
10
10
10
Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тысяч населения
15
14,8
14,6
14
13,5
13,2
12,7
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, процентов
85,5
86,4
87,2
88,1
89,2
89,6
90
Задача 3.1 "Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
Основное мероприятие 3.1.1 "Высокотехнологичные виды медицинской помощи"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
497149,0 <2>
Показатель 3.1.1.1 "Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, квот"
1778
5043
5143
5297
5508
5783
5788
Задача 3.2 "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
Основное мероприятие 3.2.1 "Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, дерматовенерологическими заболеваниями, сахарным диабетом"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
269 825,0
Показатель 3.2.1.1 "Количество больных онкологическими заболеваниями, пользующихся льготным обеспечением, человек"
7421
7426
7432
7631
7758
7814
7936
Показатель 3.2.1.2 "Количество больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения, пользующихся льготным обеспечением, человек"
1275
1281
1289
1353
1412
1456
1486
Показатель 3.2.1.3 "Количество больных с дерматовенерологической патологией, пользующихся льготным обеспечением, человек"
2555
2561
2572
2698
2745
2794
2821
Показатель 3.2.1.4 "Количество больных сахарным диабетом, пользующихся льготным обеспечением, человек"
16670
16676
16683
16791
16904
17046
17205
Основное мероприятие 3.2.2 "Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
319 987,0
Показатель 3.2.2.1 "Количество больных туберкулезом, пользующихся льготным обеспечением, человек"
1291
1294
1298
1325
1332
1341
1349
Показатель 3.2.2.2 "Заболеваемость туберкулезом, случаев на 100 тысяч населения"
38,2
37,7
37,1
36,6
36,1
35,6
35,4
Основное мероприятие 3.2.3 "Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
450 764,0
Показатель 3.2.3.1 "Доля населения, информированного о доступных мерах профилактики и ведущих путях передачи ВИЧ-инфекции", процентов
55
60
70
75
80
85
90
Показатель 3.2.3.2 "Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, человек"
78
78,5
78,7
79
79,5
79,7
80
Показатель 3.2.3.3 Доля ВИЧ-инфицированных пациентов, стоящих на диспансерном учете, охваченных антиретровирусной терапией, процентов
40
41
42
45
47
49
50
Задача 3.3 "Развитие службы крови"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
Основное мероприятие 3.3.1 "Мероприятия по развитию службы крови"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
247 056,0
Показатель 3.3.1.1 "Посттрансфузионные осложнения после переливания компонентов и препаратов крови, процентов"
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.3.2 "Денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
119 080,0
Показатель 3.3.2.1 "Освоение выделенных средств, процентов"
100
100
100
100
100
100
100
Задача 3.4 "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения области"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
Основное мероприятие 3.4.1 "Закупки оборудования (включая медицинское)"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
134 053,0
Показатель 3.4.1.1 "Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов"
90
91
-
93
94
95
96
Основное мероприятие 3.4.2 "Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)"
2017 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
9 000,0
Показатель 3.4.2.1 "Уровень обеспеченности автотранспортом, процентов"
-
-
-
-
-
-
94
Основное мероприятие 3.4.3 "Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры"
2014 год
2020 год
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства
247 384,0
Показатель 3.4.3.1 "Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц"
1
-
1
-
1
-
1
Основное мероприятие 3.4.4 "Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"
2014 год
2015 год
Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства
28 723,0
Показатель 3.4.4.1 "Ввод в действие отремонтированных объектов здравоохранения, единиц в год"
1
1
1
-
-
-
-
Подпрограмма 4 "Развитие государственно-частного партнерства"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
6 300,0
Количество проектов в сфере здравоохранения, реализованных на основании государственно-частного партнерства, единиц
1
1
4
4
4
6
6
Задача 4.1 "Увеличение числа коммерческих партнеров региональной системы здравоохранения"
Основное мероприятие 4.1.1 "Реализация комплексных мер, направленных на привлечение инвестиций в сферу здравоохранения"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
6 300,0
Показатель 4.1.1.1 "Количество рассмотренных инвестиционных предложений, единиц"
10
15
20
25
30
35
40
Подпрограмма 5 "Охрана здоровья матери и ребенка"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
3 561 510,4
Материнская смертность, случаев на 100 тысяч родившихся живыми
5,45
5,4
5,3
5,2
5,15
5,1
5
Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми
6,5
6,3
6,1
5,9
5,7
5,5
5,3
Смертность детей от 0 до 17 лет, случаев на 100 тысяч населения соответствующего возраста
70
69
68
67
66
65
64
Задача 5.1 "Совершенствование служб детства и родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров и учреждений детства"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
Основное мероприятие 5.1.1 "Реализация мероприятий модернизации здравоохранения Белгородской области в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений (проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатальных центров)"
2014 год
2020 год
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
2 655 011,4
Показатель 5.1.1.1 "Количество объектов, введенных в эксплуатацию и в которых проведена реконструкция, единиц"
-
1
1
-
-
1
1
Основное мероприятие 5.1.2 "Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"
2014 год
2019 год
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
404 981,0
Показатель 5.1.2.1 "Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт, единиц"
2
3
2
-
1
1
-
Задача 5.2 "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
Основное мероприятие 5.2.1 "Закупки оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
13 416,0
Показатель 5.2.1.1 "Доля новорожденных, обследованных на аудиологический и неонатальный скрининг, от общего числа новорожденных, процентов"
96
97
98
99
99
99
99
Основное мероприятие 5.2.2 "Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
60 093,0
Показатель 5.2.2.1 "Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в общем числе беременных, вставших на учет в первом триместре беременности, процентов"
60
70
75
80
85
90
95
Задача 5.3 "Совершенствование медицинской помощи новорожденным, в том числе детям с экстремально низкой массой тела"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
Основное мероприятие 5.3.1 "Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
65 120,0
Показатель 5.3.1.1 "Удельный вес новорожденных, получивших сурфактанат-терапию, и детей, получивших лечебное питание, страдающих фенилкетонурией, в общем количестве нуждающихся, процентов"
100
100
100
100
100
100
100
Задача 5.4 "Развитие медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
Основное мероприятие 5.4.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
362 889,0
Показатель 5.4.1.1 "Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малообеспеченных и многодетных семей, процентов"
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 6 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
2015 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
1 366 000,0
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, процентов
-
9
-
-
-
24,5
25
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, процентов
-
74
-
-
-
83
85
Охват санаторно-курортным лечением пациентов, процентов
-
15
-
-
-
40
45
Задача 6.1 "Поддержка развития инфраструктуры реабилитации и санаторно-курортного лечения"
2015 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
Основное мероприятие 6.1.1 "Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры"
2015 год
2020 год
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
1 210 000,0
Показатель 6.1.1.1 "Количество введенных в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц в год"
-
1
-
-
-
-
1
Основное мероприятие 6.1.2 "Закупки оборудования (включая медицинское)"
2019 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
166 000,0
Показатель 6.1.2.1 "Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов"
-
-
-
-
-
92
97
Подпрограмма 7 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
124 506,0
Обеспечение населения паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях, койко-дней на 1 жителя
0,066
0,066
0,066
0,066
0,066
0,066
0,066
Задача 7.1 "Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
Основное мероприятие 7.1.1 "Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
124 506,0
Показатель 7.1.1.1 "Количество больных с неизлечимыми заболеваниями, которым оказана стационарная паллиативная помощь, человек"
4835
4916
4931
4946
4959
4972
4986
Подпрограмма 8 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
286 327,0
Обеспеченность врачами населения области, всего, человек на 10 тысяч населения
34
34,5
35
35,5
36
36,0
36
Доля врачей от общего количества среднего медицинского персонала государственных и муниципальных организаций здравоохранения Белгородской области, процентов
33
33
33
33
33
33
33
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучившихся в рамках целевой подготовки для нужд области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, процентов
88
90
93
96
100
100
100
Доля аккредитованных специалистов, процентов
-
-
-
20
40
60
80
Задача 8.1 "Повышение уровня квалификации и компетенции медицинских и фармацевтических работников"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
Основное мероприятие 8.1.1 "Повышение квалификации и профессиональная подготовка и переподготовка кадров"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
95 100,0
Показатель 8.1.1.1 "Количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, человек"
1216
1280
1343
1406
1410
1413
1417
Показатель 8.1.1.2 "Количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования, человек"
3529
3664
3799
3934
3934
3934
3934
Задача 8.2 "Повышение престижа профессии и развитие мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
Основное мероприятие 8.2.1 "Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
1 225,0
Показатель 8.2.1.1 "Количество номинаций конкурса на звание "Лучший врач года", единиц"
7
7
7
7
7
7
7
Основное мероприятие 8.2.2 "Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам"
2014 год
2015 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
73 200,0
Показатель 8.2.2.1 "Количество привлеченных молодых специалистов для работы в сельские учреждения здравоохранения, человек"
50
22
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 8.2.3 "Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных учреждений здравоохранения"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
116 802,0
Показатель 8.2.3.1 "Кредиторская задолженность государственных учреждений здравоохранения перед медицинскими и фармацевтическими работниками по выплатам на оплату жилых помещений, отопления и освещения, рублей"
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 9 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
2 265 500,5
Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов), процентов
94,5
95
95,5
96
96,5
97
98
Задача 9.1 "Совершенствование обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
Основное мероприятие 9.1.1 "Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)"
2014 год
2017 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
27 306,0
Показатель 9.1.1.1 "Число пациентов в регистре льготников, единиц"
1104
1270
1360
1455
-
-
-
Основное мероприятие 9.1.2 "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)"
2014 год
2017 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
619 729,0
Показатель 9.1.2.1 "Среднее количество рецептов на одного льготополучателя в год, единиц"
19
19
19
20
-
-
-
Основное мероприятие 9.1.3 "Централизованная закупка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
1 262 741,0
Показатель 9.1.3.1 "Численность пациентов в регистре льготников, единиц"
96990
99900
103000
106090
109300
112600
115800
Основное мероприятие 9.1.4 "Субвенции на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов"
2014 год
2014 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
352 614,5
Показатель 9.1.4.1 "Среднее количество рецептов на одного льготополучателя в год, единиц"
19
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 9.1.5 "Закупки иммунопрепаратов ДЛЯ вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям (вакцинация против бешенства, пневмококковой инфекции, ветряной оспы, вирусного гепатита A)"
2015
2020
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
2 800,0
Показатель 9.1.5.1 "Охват иммунизацией населения групп риска, процентов"
-
95,4
95,6
95,7
95,9
96
96,2
Показатель 9.1.5.2 "Заболеваемость бешенством, процентов"
-
0
0
0
0
0
0
Показатель 9.1.5.3 "Заболеваемость пневмококковой инфекцией, случаев на 100 тысяч населения"
-
384,8
373,3
362,1
351,2
340,7
330,4
Показатель 9.1.5.4 "Заболеваемость ветряной оспой, случаев на 100 тысяч населения"
-
512,4
507,3
502,2
497,2
492,2
487,3
Показатель 9.1.5.5 "Заболеваемость вирусным гепатитом A, случаев на 100 тысяч населения"
-
2,54
2,51
2,49
2,46
2,44
2,41
Подпрограмма Б "Развитие информатизации в здравоохранении"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
38 538,0
Среднее количество медицинских работников на один персональный компьютер с процессором не ниже Pentium III или его аналог, человек
2,8
-
-
-
2,6
2,55
2,5
Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, человек на 1000 населения
800
-
-
-
1000
1000
1000
Задача Б.1 "Обеспечение уровня доступности медицинской информации для медицинских организаций и населения области"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
Основное мероприятие Б.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
38 538,0
Показатель Б.1.1.1 "Количество рабочих мест регионального сегмента единой государственной системы здравоохранения Белгородской области, единиц"
8688
-
-
-
10476
11176
12000
Подпрограмма Г "Совершенствование системы территориального планирования"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области
122 071 588,4
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - программа государственных гарантий), процентов
31,4
31,7
31,8
31,9
32,2
32,7
32,7
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов
1,8
2
2,2
2,3
2,6
3,4
3,4
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов
6,1
6,4
7,3
7,8
8,1
9,5
9,5
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов
5,9
5,8
5,7
5,6
5,5
5,1
5,1
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов
54,8
54,1
53
52,4
51,6
50,3
50,3
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения), процентов
130,7
137,0
159,6
200
200
-
-
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения), процентов
76,2
79,3
86,3
100
100
-
-
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения), процентов
51
52,4
70,5
100
100
-
-
Число дней занятости койки в году, дней
330
331
332
332
333
333
333
Средняя длительность лечения больного в стационаре, дней
12
11,7
11,6
11,6
11,5
11,5
11,5
Задача Г.1 "Обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Белгородской области, включая совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи и оптимизацию структуры коечного фонда учреждений здравоохранения"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
Основное мероприятие Г.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
77 300 943,4
Показатель Г.1.1.1 "Число койко-дней в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи, на 1000 населения"
637
637
637
637
637
637
637
Показатель Г.1.1.2 "Удельный расход электроэнергии учреждений здравоохранения на 1 кв. м площади, кВт.ч/кв. м"
87
86
86
86
86
86
86
Показатель Г.1.1.3 "Удельный расход тепловой энергии учреждений здравоохранения на 1 кв. м площади, Гкал/кВ. м"
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
Показатель Г.1.1.4 "Удельный расход воды на обеспечение учреждений здравоохранения в расчете на 1 человека, куб. м/чел."
38
39
39
39
39
39
39
Основное мероприятие Г.1.2 "Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
34 257 960,0
Показатель Г.1.2.1 "Число койко-дней в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования, на 1000 застрахованного"
1886
1884
1885
1885
1885
1884
1884
Основное мероприятие Г.1.3 "Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)"
2014
2020
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
5 676 451,0
Показатель Г.1.3.1 "Количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя, вызовов"
0,318
0,318
0,318
0,318
0,318
0,318
0,318
Основное мероприятие Г.1.4 "Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
4 781 353,0
Показатель Г.1.4.1 "Кредиторская задолженность, тыс. рублей"
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие Г.1.5 "Закупки оборудования (включая медицинское)"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
23 782,0
Показатель Г.1.5.1 "Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов"
72,2
72,2
72,2
77,1
78,6
80,1
81,6
Основное мероприятие Г.1.6 "Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, медицинской помощи"
2014 год
2014 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
31 099,0
Показатель Г.1.6.1 "Охват медицинской помощью граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, процентов"
100
Подпрограмма Д "Обеспечение реализации государственной программы"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
580 380,0
Уровень достижения целевых показателей государственной программы, процентов
100
100
100
100
100
100
100
Задача Д.1 "Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
Основное мероприятие Д.1.1 "Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
336 171,0
Показатель Д.1.1.1 "Просроченная кредиторская задолженность, тыс. рублей"
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие Д.1.2 "Субвенции на организацию осуществления полномочий в сфере здравоохранения"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
112 843,0
Показатель Д.1.2.1 "Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений, тыс. рублей"
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие Д.1.3 "Премии и иные поощрения"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
1 200,0
Показатель Д.1.3.1 "Количество премий, единиц"
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие Д.1.4 "Иные межбюджетные трансферты на выплату премии Губернатора Белгородской области "За будущее Белгородчины"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
200,0
Показатель Д.1.4.1 "Количество премий, единиц"
1
Основное мероприятие Д.1.5 "Мероприятия"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
115 378,0
Показатель Д.1.5.1 "Удельный вес госслужащих, прошедших диспансеризацию, к общему числу госслужащих, процентов"
100
100
100
100
100
100
100
Показатель Д.1.5.2 "Удельный вес больных, направленных на лечение, от числа полученной высокотехнологичной медицинской помощи, процентов"
100
100
100
100
100
100
100
Задача Д.2 "Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
Основное мероприятие Д.2.1 "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан"
2014 год
2020 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
14 588,0
Показатель Д.2.1.1 "Количество выданных лицензий, единиц"
650
650
650
650
650
650
650
Подпрограмма Ж "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области"
2014 год
2014 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент образования Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области
495 139,0
Доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве оздоровленных, процентов
86,3
-
-
-
-
-
-
Задача Ж.1 "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации"
2014 год
2014 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области
Основное мероприятие Ж.1.1 "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (за счет средств федерального бюджета)"
2014 год
2014 год
Управление социальной защиты населения Белгородской области
68 165,0
Показатель Ж.1.1.1 "Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, процентов"
74
-
-
-
-
-
-
Задача Ж.2 "Развитие форм организации отдыха и оздоровления детей в возрасте до 18 лет"
2014 год
2014 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент образования Белгородской области
Основное мероприятие Ж.2.1 "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей"
2014 год
2014 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент образования Белгородской области
279 197,0
Показатель Ж.2.1.1 "Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в возрасте до 18 лет, процентов"
82,1
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие Ж.2.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
2014 год
2014 год
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент образования Белгородской области
137 052,0
Показатель Ж.2.2.1 "Доля детей, охваченных санаторным лечением, в общем количестве оздоровленных детей, процентов"
4
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие Ж.2.3 "Иные межбюджетные трансферты (из федерального бюджета) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе"
2014 год
2014 год
Департамент образования Белгородской области
10 725,0
Показатель Ж.2.3.1 "Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением детей, в организациях отдыха и их оздоровления, расположенных в Республике Крым, в общем количестве детей, подлежащих оздоровлению, процентов
0,25
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма И "Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния"
2014 год
2020 год
Управление ЗАГС Белгородской области
493 772,0
Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент от числа опрошенных), процентов
70
75
80
80
80
80
80
Доля записей актов гражданского состояния за период с 1998 года по 2020 год, внесенных в электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве органов ЗАГС, процентов
22
23
24
25
26
28
30
Задача И.1 "Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Белгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации"
2014 год
2020 год
Основное мероприятие И.1.1 "Осуществление переданных федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния"
2014 год
2020 год
Управление ЗАГС Белгородской области
478 061,0
Показатель И.1.1.1 "Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, единиц"
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000
Показатель И.1.1.2 "Количество совершенных юридически значимых действий, единиц"
96000
96000
96000
96000
96000
96000
96000
Основное мероприятие И.1.2 "Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов"
2014 год
2020 год
Управление ЗАГС Белгородской области
910,0
Показатель И.1.2.1 "Доля органов, которым сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния передаются в электронном виде, от общего количества органов, передача сведений которым в электронном виде определена законодательством, процентов"
70
80
80
80
100
100
100
Основное мероприятие И.1.3 "Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния"
2014 год
2015 год
Управление ЗАГС Белгородской области
14 046,0
Показатель И.1.3.1 "Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период, процентов"
45
45
-
-
-
-
-
Задача И.2 "Участие в реализации государственной и региональной семейной политики"
2014 год
2020 год
Основное мероприятие И.2.1 "Мероприятия"
2014 год
2020 год
Управление ЗАГС Белгородской области
755,0
Показатель И.2.1.1 "Доля мероприятий, проведенных в рамках реализации региональной семейной политики, от количества запланированных, процентов"
100
100
100
100
100
100
100
--------------------------------
<1> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках подпрограммы Г "Совершенствование системы территориального планирования"
<2> Финансирование мероприятия начиная с 2016 года осуществляется за счет средств системы обязательного медицинского страхования в рамках подпрограммы Г "Совершенствование системы территориального планирования"
Приложение № 3
к государственной программе
Белгородской области "Развитие
здравоохранения Белгородской
области на 2014 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)
государственной программы Белгородской области "Развитие
здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы" из
различных источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основные мероприятия
Объем финансирования, источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Белгородской области
Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы
Всего
17331167,2
17222767,1
18201587,0
19245477,0
20045370,0
20950206,0
21427694,0
федеральный бюджет
1985600,9
298598,0
284853,0
289987,0
401991,0
652481,0
621145,0
областной бюджет
8565316,0
8963413,0
9282988,0
10163035,0
10674979,0
10773109,0
10910484,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
183580,0
территориальные внебюджетные фонды
6555190,3
7751339,1
8329147,0
8787250,0
8962995,0
9518701,0
9889929,0
иные источники
41480,0
209417,0
304599,0
5205,0
5405,0
5915,0
6136,0
Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни
Всего
187,0
187,0
187,0
187,0
17726,0
11737,0
5749,0
федеральный бюджет
областной бюджет
187,0
187,0
187,0
187,0
17726,0
11737,0
5749,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 1.1.1
Закупки оборудования (включая медицинское)
Всего
12000,0
6000,0
федеральный бюджет
областной бюджет
12000,0
6000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 1.1.2
Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)
Всего
5500,0
5500,0
5500,0
федеральный бюджет
областной бюджет
5500,0
5500,0
5500,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 1.1.3
Внедрение эффективных технологий профилактики и ранней диагностики неинфекционных заболеваний <1>
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 1.2.1
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего
187,0
187,0
187,0
187,0
226,0
237,0
249,0
федеральный бюджет
областной бюджет
187,0
187,0
187,0
187,0
226,0
237,0
249,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма 2
Развитие первичной медико-санитарной помощи
Всего
2630,0
45000,0
292427,0
280925,0
184744,0
федеральный бюджет
50000,0
50000,0
50000,0
областной бюджет
2630,0
242427,0
230925,0
134744,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
45000,0
Основное мероприятие 2.1.1
Закупки иммунопрепаратов в рамках Национального календаря прививок, поддержание заболеваемости "управляемыми инфекциями" на социально адаптированном уровне
Всего
50000,0
50000,0
50000,0
федеральный бюджет
50000,0
50000,0
50000,0
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 2.2.1
Закупки оборудования (включая медицинское)
Всего
2630,0
37900,0
47500,0
27500,0
федеральный бюджет
областной бюджет
2630,0
37900,0
47500,0
27500,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 2.2.2
Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)
Всего
20861,0
14950,0
12600,0
федеральный бюджет
областной бюджет
20861,0
14950,0
12600,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 2.2.3
Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры
Всего
45000,0
99300,0
89200,0
62300,0
федеральный бюджет
областной бюджет
99300,0
89200,0
62300,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
45000,0
Основное мероприятие 2.2.4
Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области
Всего
84366,0
79275,0
32344,0
федеральный бюджет
областной бюджет
84366,0
79275,0
32344,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма 3
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
Всего
481843,0
522206,0
235563,0
204179,0
278842,0
219995,0
380393,0
федеральный бюджет
96516,0
66225,0
58609,0
58609,0
69796,0
73286,0
76950,0
областной бюджет
350327,0
442258,0
145570,0
145570,0
209046,0
146709,0
303443,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
35000,0
13723,0
31384,0
Основные мероприятия 3.1.1
Высокотехнологичные виды медицинской помощи
Всего
251596,0
245553,0
федеральный бюджет
33208,0
областной бюджет
218388,0
245553,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основные мероприятия 3.2.1
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, дерматовенерологическими заболеваниями, сахарным диабетом
Всего
39938,0
36691,0
36691,0
36691,0
39938,0
39938,0
39938,0
федеральный бюджет
областной бюджет
39938,0
36691,0
36691,0
36691,0
39938,0
39938,0
39938,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 3.2.2
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Всего
44405,0
40554,0
40347,0
40347,0
48956,0
51404,0
53974,0
федеральный бюджет
14200,0
10349,0
10142,0
10142,0
15655,0
16438,0
17260,0
областной бюджет
30205,0
30205,0
30205,0
30205,0
33301,0
34966,0
36714,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основные мероприятия 3.2.3
Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Всего
59186,0
65317,0
57908,0
57908,0
66755,0
70093,0
73597,0
федеральный бюджет
49108,0
55876,0
48467,0
48467,0
54141,0
56848,0
59690,0
областной бюджет
10078,0
9441,0
9441,0
9441,0
12614,0
13245,0
13907,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 3.3.1
Мероприятия по развитию службы крови
Всего
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
36980,0
39670,0
42494,0
федеральный бюджет
областной бюджет
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
36980,0
39670,0
42494,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 3.3.2
Денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов
Всего
14740,0
17390,0
17390,0
17390,0
17390,0
17390,0
17390,0
федеральный бюджет
областной бюджет
14740,0
17390,0
17390,0
17390,0
17390,0
17390,0
17390,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 3.4.1
Закупки оборудования (включая медицинское)
Всего
5000,0
71000,0
19865,0
19865,0
4823,0
1500,0
12000,0
федеральный бюджет
областной бюджет
5000,0
71000,0
19865,0
19865,0
4823,0
1500,0
12000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 3.4.2
Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)
Всего
9000,0
федеральный бюджет
областной бюджет
9000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 3.4.3
Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры
Всего
30000,0
21384,0
64000,0
132000,0
федеральный бюджет
областной бюджет
64000,0
132000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
30000,0
21384,0
Основное мероприятие 3.4.4
Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области
Всего
5000,0
13723,0
10000,0
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
5000,0
13723,0
10000,0
Подпрограмма 4
Развитие государственно-частного партнерства
Всего
300,0
300,0
300,0
1200,0
1200,0
1500,0
1500,0
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
300,0
300,0
300,0
1200,0
1200,0
1500,0
1500,0
Основное мероприятие 4.1.1
Реализация комплексных мер, направленных на привлечение инвестиций в сферу здравоохранения
Всего
300,0
300,0
300,0
1200,0
1200,0
1500,0
1500,0
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
300,0
300,0
300,0
1200,0
1200,0
1500,0
1500,0
Подпрограмма 5
Охрана здоровья матери и ребенка
Всего
1325045,4
345792,0
378131,0
162256,0
617571,0
398343,0
334372,0
федеральный бюджет
1166267,4
210600,0
157600,0
122600,0
областной бюджет
156058,0
164031,0
154031,0
162256,0
406971,0
240743,0
211772,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
2720,0
181761,0
224100,0
Основное мероприятие 5.1.1
Реализация мероприятий модернизации здравоохранения Белгородской области в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений (проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатальных центров)
Всего
1253011,4
100000,0
249600,0
100000,0
462000,0
245200,0
245200,0
федеральный бюджет
1153476,4
172600,0
122600,0
122600,0
областной бюджет
99535,0
100000,0
100000,0
100000,0
289400,0
122600,0
122600,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
149600,0
Основное мероприятие 5.1.2
Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области
Всего
2720,0
181761,0
74500,0
76000,0
70000,0
федеральный бюджет
38000,0
35000,0
областной бюджет
38000,0
35000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
2720,0
181761,0
74500,0
Основное мероприятие 5.2.1
Закупки оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Всего
9138,0
631,0
631,0
754,0
754,0
754,0
754,0
федеральный бюджет
5807,0
областной бюджет
3331,0
631,0
631,0
754,0
754,0
754,0
754,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 5.2.2
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Всего
11161,0
14177,0
4177,0
7146,0
7482,0
7811,0
8139,0
федеральный бюджет
6984,0
областной бюджет
4177,0
14177,0
4177,0
7146,0
7482,0
7811,0
8139,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основные мероприятия 5.3.1
Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
Всего
5586,0
5586,0
5586,0
10719,0
11222,0
11716,0
14705,0
федеральный бюджет
областной бюджет
5586,0
5586,0
5586,0
10719,0
11222,0
11716,0
14705,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 5.4.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Всего
43429,0
43637,0
43637,0
43637,0
60113,0
62862,0
65574,0
федеральный бюджет
областной бюджет
43429,0
43637,0
43637,0
43637,0
60113,0
62862,0
65574,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма 6
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Всего
10000,0
620000,0
706000,0
федеральный бюджет
300000,0
300000,0
областной бюджет
320000,0
406000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
10000,0
Основное мероприятие 6.1.1.
Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры
Всего
10000,0
600000,0
600000,0
федеральный бюджет
300000,0
300000,0
областной бюджет
300000,0
300000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
10000,0
Основное мероприятие 6.1.2
Закупки оборудования (включая медицинское)
Всего
20000,0
106000,0
федеральный бюджет
областной бюджет
20000,0
106000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма 7
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего
15262,0
18733,0
18733,0
18733,0
16826,0
17668,0
18551,0
федеральный бюджет
областной бюджет
15262,0
18733,0
18733,0
18733,0
16826,0
17668,0
18551,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 7.1.1
Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
Всего
15262,0
18733,0
18733,0
18733,0
16826,0
17668,0
18551,0
федеральный бюджет
областной бюджет
15262,0
18733,0
18733,0
18733,0
16826,0
17668,0
18551,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма 8
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Всего
70711,0
41511,0
19511,0
19511,0
43762,0
45007,0
46314,0
федеральный бюджет
25000,0
областной бюджет
45711,0
41511,0
19511,0
19511,0
43762,0
45007,0
46314,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 8.1.1
Повышение квалификации и профессиональная подготовка и переподготовка кадров
Всего
2650,0
2650,0
2650,0
2650,0
26901,0
28146,0
29453,0
федеральный бюджет
областной бюджет
2650,0
2650,0
2650,0
2650,0
26901,0
28146,0
29453,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 8.2.1
Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей
Всего
175,0
175,0
175,0
175,0
175,0
175,0
175,0
федеральный бюджет
областной бюджет
175,0
175,0
175,0
175,0
175,0
175,0
175,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 8.2.2
Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам
Всего
51200,0
22000,0
федеральный бюджет
25000,0
областной бюджет
26200,0
22000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 8.2.3
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных учреждений здравоохранения
Всего
16686,0
16686,0
16686,0
16686,0
16686,0
16686,0
16686,0
федеральный бюджет
областной бюджет
16686,0
16686,0
16686,0
16686,0
16686,0
16686,0
16686,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма 9
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Всего
635003,5
290568,0
287307,0
287307,0
244000,0
254980,0
266335,0
федеральный бюджет
517349,5
163044,0
159783,0
159783,0
областной бюджет
117654,0
127524,0
127524,0
127524,0
244000,0
254980,0
266335,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 9.1.1
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)
Всего
6742,0
7052,0
6911,0
6911,0
федеральный бюджет
6742,0
7052,0
6911,0
6911,0
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 9.1.2
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)
Всего
157993,0
155992,0
152872,0
152872,0
федеральный бюджет
157993,0
155992,0
152872,0
152872,0
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 9.1.3
Централизованная закупка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
Всего
117654,0
126824,0
127524,0
127524,0
243300,0
254280,0
265635,0
федеральный бюджет
областной бюджет
117654,0
126824,0
127524,0
127524,0
243300,0
254280,0
265635,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 9.1.4
Субвенции на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Всего
352614,5
федеральный бюджет
352614,5
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 9.1.5
Закупки иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям (вакцинация против бешенства, пневмококковой инфекции, ветряной оспы, вирусного гепатита A)
Всего
700,0
700,0
700,0
700,0
федеральный бюджет
областной бюджет
700,0
700,0
700,0
700,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма Б
Развитие информатизации в здравоохранении
Всего
8739,0
9933,0
9933,0
9933,0
федеральный бюджет
областной бюджет
8739,0
9933,0
9933,0
9933,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Б.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Всего
8739,0
9933,0
9933,0
9933,0
федеральный бюджет
областной бюджет
8739,0
9933,0
9933,0
9933,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма Г
Совершенствование системы территориального планирования
Всего
14144186,3
15836299,1
17069547,0
18397716,0
18368695,0
18935730,0
19319415,0
федеральный бюджет
31099,0
областной бюджет
7554437,0
8081327,0
8736585,0
9606461,0
9401495,0
9412614,0
9424850,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
6555190,3
7751339,1
8329147,0
8787250,0
8962995,0
9518701,0
9889929,0
иные источники
3460,0
3633,0
3815,0
4005,0
4205,0
4415,0
4636,0
Основное мероприятие Г.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Всего
9100512,3
9620458,1
10660654,0
11634961,0
11633433,0
12156536,0
12494289,0
федеральный бюджет
областной бюджет
2541862,0
2631486,0
3119292,0
3681506,0
3537533,0
3548385,0
3560332,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
6555190,3
6985339,1
7537547,0
7949450,0
8091695,0
8603836,0
8929321,0
иные источники
3460,0
3633,0
3815,0
4005,0
4205,0
4415,0
4636,0
Основное мероприятие Г.1.2
Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения
Всего
3856872,0
4913451,0
4913451,0
5124729,0
5149819,0
5149819,0
5149819,0
федеральный бюджет
областной бюджет
3856872,0
4913451,0
4913451,0
5124729,0
5149819,0
5149819,0
5149819,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Г.1.3
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)
Всего
534278,0
766000,0
791600,0
837800,0
871300,0
914865,0
960608,0
федеральный бюджет
областной бюджет
534278,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
766000,0
791600,0
837800,0
871300,0
914865,0
960608,0
иные источники
Основное мероприятие Г.1.4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения
Всего
615005,0
536390,0
703842,0
800226,0
708630,0
708630,0
708630,0
федеральный бюджет
областной бюджет
615005,0
536390,0
703842,0
800226,0
708630,0
708630,0
708630,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Г.1.5
Закупки оборудования (включая медицинское)
Всего
6420,0
5513,0
5780,0
6069,0
федеральный бюджет
областной бюджет
6420,0
5513,0
5780,0
6069,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Г.1.6
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, медицинской помощи
Всего
31099,0
федеральный бюджет
31099,0
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма Д
Обеспечение реализации государственной программы
Всего
78467,0
80464,0
82733,0
84679,0
84679,0
84679,0
84679,0
федеральный бюджет
2084,0
2084,0
2084,0
2084,0
2084,0
2084,0
2084,0
областной бюджет
76383,0
78380,0
80649,0
82595,0
82595,0
82595,0
82595,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Д.1.1
Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов
Всего
45308,0
45585,0
47850,0
49357,0
49357,0
49357,0
49357,0
федеральный бюджет
областной бюджет
45308,0
45585,0
47850,0
49357,0
49357,0
49357,0
49357,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Д.1.2
Субвенции на организацию осуществления полномочий в сфере здравоохранения
Всего
15256,0
15426,0
16081,0
16520,0
16520,0
16520,0
16520,0
федеральный бюджет
областной бюджет
15256,0
15426,0
16081,0
16520,0
16520,0
16520,0
16520,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Д.1.3
Премии и иные поощрения
Всего
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
федеральный бюджет
областной бюджет
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Д.1.4
Иные межбюджетные трансферты на выплату премии Губернатора Белгородской области "За будущее Белгородчины"
Всего
200,0
федеральный бюджет
областной бюджет
200,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Д.1.5
Мероприятия
Всего
15619,0
17169,0
16518,0
16518,0
16518,0
16518,0
16518,0
федеральный бюджет
областной бюджет
15619,0
17169,0
16518,0
16518,0
16518,0
16518,0
16518,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Д.2.1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан
Всего
2084,0
2084,0
2084,0
2084,0
2084,0
2084,0
2084,0
федеральный бюджет
2084,0
2084,0
2084,0
2084,0
2084,0
2084,0
2084,0
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма Ж
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области
Всего
495139,0
федеральный бюджет
78890,0
областной бюджет
232669,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
183580,0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Ж.1.1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (за счет субсидий федерального бюджета)
Всего
68165,0
федеральный бюджет
68165,0
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Ж.2.1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Всего
279197,0
федеральный бюджет
областной бюджет
95617,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
183580,0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Ж.2.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Всего
137052,0
федеральный бюджет
областной бюджет
137052,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие Ж.2.3
Иные межбюджетные трансферты (из федерального бюджета) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе
Всего
10725,0
федеральный бюджет
10725,0
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма И
Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
Всего
73654,0
76707,0
64575,0
69709,0
69709,0
69709,0
69709,0
федеральный бюджет
68395,0
62245,0
64377,0
69511,0
69511,0
69511,0
69511,0
областной бюджет
5259,0
9462,0
198,0
198,0
198,0
198,0
198,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие И.1.1
Осуществление переданных федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Всего
68395,0
67245,0
64377,0
69511,0
69511,0
69511,0
69511,0
федеральный бюджет
68395,0
67245,0
64377,0
69511,0
69511,0
69511,0
69511,0
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие И.1.2
Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов
Всего
136,0
129,0
129,0
129,0
129,0
129,0
129,0
федеральный бюджет
областной бюджет
136,0
129,0
129,0
129,0
129,0
129,0
129,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие И.1.3
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Всего
4782,0
9264,0
федеральный бюджет
областной бюджет
4782,0
9264,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие И.2.1
Мероприятия
Всего
341,0
69,0
69,0
69,0
69,0
69,0
69,0
федеральный бюджет
областной бюджет
341,0
69,0
69,0
69,0
69,0
69,0
69,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
--------------------------------
<1> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств фонда обязательного медицинского страхования в рамках подпрограммы Г "Совершенствование системы территориального планирования"
Приложение № 4
к государственной программе
Белгородской области "Развитие
здравоохранения Белгородской
области на 2014 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)
государственной программы Белгородской области "Развитие
здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы"
за счет средств бюджета Белгородской области
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа Белгородской области
Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы
Всего
X
X
X
X
8565316,0
8963413,0
9282988,0
10163035,0
10674979,0
10773109,0
10910484,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
8448415,0
8853951,0
9182790,0
10062837,0
10099715,0
10146836,0
10261042,0
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
807
X
X
X
99535,0
100000,0
100000,0
100000,0
575066,0
626075,0
649244,0
Департамент образования Белгородской области
810
X
X
X
12107,0
Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области
841
X
X
X
5259,0
9462,0
198,0
198,0
198,0
198,0
198,0
Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни
Всего
809
X
X
X
187,0
187,0
187,0
187,0
17726,0
11737,0
5749,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
187,0
187,0
187,0
187,0
17726,0
11737,0
5749,0
Основное мероприятие 1.1.1
Закупки оборудования (включая медицинское)
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
12000,0
6000,0
Основное мероприятие 1.1.2
Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
5500,0
5500,0
5500,0
Основное мероприятие 1.2.1
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0909
03 1 2015
200
187,0
187,0
187,0
187,0
226,0
237,0
249,0
Подпрограмма 2
Развитие первичной медико-санитарной помощи
Всего
X
X
X
X
2630,0
242427,0
230925,0
134744,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
2630,0
58761,0
62450,0
40100,0
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
807
X
X
X
183666,0
168475,0
94644,0
Основное мероприятие 2.2.1
Закупки оборудования (включая медицинское)
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
0901
03 2 2088
600
2630,0
37900,0
47500,0
27500,0
Основное мероприятие 2.2.2
Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0901
03 2 2171
600
20861,0
14950,0
12600,0
Основное мероприятие 2.2.3
Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
807
X
X
X
99300,0
89200,0
62300,0
Основное мероприятие 2.2.4
Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
807
X
X
X
84366,0
79275,0
32344,0
Подпрограмма 3
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
Всего
X
X
X
X
350327,0
442258,0
145570,0
145570,0
209046,0
146709,0
303443,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
350327,0
442258,0
145570,0
145570,0
145046,0
146709,0
171443,0
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
807
X
X
X
64000,0
132000,0
Основные мероприятия 3.1.1
Высокотехнологичные виды медицинской помощи
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0901
03 3 2009
600
218388,0
245553,0
Основное мероприятие 3.2.1
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, дерматовенерологическими заболеваниями и сахарным диабетом
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
39938,0
36691,0
36691,0
36691,0
39938,0
39938,0
39938,0
809
0901
03 3 2014
600
14402,0
11155,0
11155,0
11155,0
14402,0
14402,0
14402,0
809
0901
03 3 2014
200
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
809
0902
03 3 2014
200
24536,0
24536,0
24536,0
24536,0
24536,0
24536,0
24536,0
Основное мероприятие 3.2.2
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0901
03 3 2018
200
30205,0
30205,0
30205,0
30205,0
33301,0
34966,0
36714,0
Основное мероприятие 3.2.3
Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
10078,0
9441,0
9441,0
9441,0
12614,0
13245,0
13907,0
809
0901
03 3 2011
200
4048,0
4048,0
4048,0
4048,0
4463,0
4686,0
4920,0
809
0909
03 3 2011
600
6030,0
5393,0
5393,0
5393,0
8151,0
8559,0
8987,0
Основное мероприятие 3.3.1
Мероприятия по развитию службы крови
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0906
03 3 2012
600
31978,0
31978,0
31978,0
31978,0
36980,0
39670,0
42494,0
Основное мероприятие 3.3.2
Денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0906
03 3 1498
300
14740,0
17390,0
17390,0
17390,0
17390,0
17390,0
17390,0
Основное мероприятие 3.4.1
Закупки оборудования (включая медицинское)
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0901
03 3 2088
600
5000,0
71000,0
19865,0
19865,0
4823,0
1500,0
12000,0
Основное мероприятие 3.4.2
Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
9000,0
Основное мероприятие 3.4.3
Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
807
X
X
X
64000,0
132000,0
Подпрограмма 5
Охрана здоровья матери и ребенка
Всего
X
X
X
X
156058,0
164031,0
154031,0
162256,0
406971,0
240743,0
211772,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
56523,0
64031,0
54031,0
62256,0
79571,0
83143,0
89172,0
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
807
X
X
X
99535,0
100000,0
100000,0
100000,0
327400,0
157600,0
122600,0
Основное мероприятие 5.1.1
Реализация мероприятий модернизации здравоохранения Белгородской области в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений (проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатальных центров)
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
807
0901
03 5 4038
400
99535,0
100000,0
100000,0
100000,0
289400,0
122600,0
122600,0
Основное мероприятие 5.1.2
Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
807
X
X
X
38000,0
35000,0
Основные мероприятия 5.2.1
Закупки оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0901
03 5 2073
600
3331,0
631,0
631,0
754,0
754,0
754,0
754,0
Основное мероприятие 5.2.2
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0901
03 5 2079
600
4177,0
14177,0
4177,0
7146,0
7482,0
7811,0
8139,0
Основные мероприятия 5.3.1
Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0901
03 5 2087
600
5586,0
5586,0
5586,0
10719,0
11222,0
11716,0
14705,0
Основное мероприятие 5.4.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
43429,0
43637,0
43637,0
43637,0
60113,0
62862,0
65574,0
809
0909
03 5 0059
200
20054,0
20054,0
20054,0
20054,0
27626,0
28889,0
30135,0
809
0901
03 5 0059
600
23375,0
23583,0
23583,0
23583,0
32487,0
33973,0
35439,0
Подпрограмма 6
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Всего
X
X
X
X
320000,0
406000,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
20000,0
106000,0
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
807
X
X
X
300000,0
300000,0
Основное мероприятие 6.1.1
Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
807
X
X
X
300000,0
300000,0
Основное мероприятие 6.1.2
Закупки оборудования (включая медицинское)
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
20000,0
106000,0
Подпрограмма 7
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего
809
X
X
X
15262,0
18733,0
18733,0
18733,0
16826,0
17668,0
18551,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
15262,0
18733,0
18733,0
18733,0
16826,0
17668,0
18551,0
Основное мероприятие 7.1.1
Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0901
03 7 2087
600
15262,0
18733,0
18733,0
18733,0
16826,0
17668,0
18551,0
Подпрограмма 8
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Всего
809
X
X
X
45711,0
41511,0
19511,0
19511,0
43762,0
45007,0
46314,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
X
X
X
45711,0
41511,0
19511,0
19511,0
43762,0
45007,0
46314,0
Основное мероприятие 8.1.1
Повышение квалификации и профессиональная подготовка и переподготовка кадров
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0909
03 8 2101
200
2650,0
2650,0
2650,0
2650,0
26901,0
28146,0
29453,0
Основное мероприятие 8.2.1
Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0909
03 8 1496
800
175,0
175,0
175,0
175,0
175,0
175,0
175,0
Основное мероприятие 8.2.2
Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0909
03 8 1497
300
26200,0
22000,0
Основное мероприятие 8.2.3
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных учреждений здравоохранения
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
16686,0
16686,0
16686,0
16686,0
16686,0
16686,0
16686,0
809
0901
03 8 1999
100
362,0
362,0
362,0
362,0
362,0
362,0
362,0
809
0905
03 8 1999
100
502,0
502,0
502,0
502,0
502,0
502,0
502,0
809
0901
03 8 1999
600
15822,0
15822,0
15822,0
15822,0
15822,0
15822,0
15822,0
Подпрограмма 9
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Всего
809
X
X
X
117654,0
127524,0
127524,0
127524,0
244000,0
254980,0
266335,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0902
03 9 2006
200
117654,0
127524,0
127524,0
127524,0
244000,0
254980,0
266335,0
Основное мероприятие 9.1.3
Централизованная закупка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0902
03 9 2006
200
117654,0
126824,0
127524,0
127524,0
243300,0
254280,0
265635,0
Основное мероприятие 9.1.5
Закупки иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям (вакцинация против бешенства, пневмококковой инфекции, ветряной оспы, вирусного гепатита A)
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0902
03 9 2016
200
700,0
700,0
700,0
700,0
Подпрограмма Б
Развитие информатизации в здравоохранении
Всего
809
X
X
X
8739,0
9933,0
9933,0
9933,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
0909
03 Б 0059
200
8739,0
9933,0
9933,0
9933,0
Основное мероприятие Б.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
809
0909
03 Б 0059
200
8739,0
9933,0
9933,0
9933,0
Подпрограмма Г
Совершенствование системы территориального планирования
Всего
809
X
X
X
7554437,0
8081327,0
8736585,0
9606461,0
9401495,0
9412614,0
9424850,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
7554437,0
8081327,0
8736585,0
9606461,0
9401495,0
9412614,0
9424850,0
Основное мероприятие Г.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
2541862,0
2631486,0
3119292,0
3681506,0
3537533,0
3548385,0
3560332,0
809
0901
03 Г 0059
100
717592,0
784257,0
944971,0
1135577,0
1026030
1026030
1026030
809
0906
03 Г 0059
100
48201,0
59942,0
71000,0
80114,0
62650,0
62650,0
62650,0
809
0909
03 Г 0059
100
261134,0
255785,0
297803,0
363119,0
329697,0
329697,0
329697,0
809
0901
03 Г 0059
200
211186,0
222511,0
240326,0
282336,0
215436,0
215436,0
215436,0
809
0906
03 Г 0059
200
8658,0
15422,0
19629,0
19629,0
8957,0
8957,0
8957,0
809
0909
03 Г 0059
200
46569,0
42993,0
53372,0
53372,0
47906,0
47906,0
47906,0
809
0901
03 Г 0059
600
1082978,0
954721,0
1116037,0
1325134,0
1427002,0
1427679,0
1428841,0
809
0902
03 Г 0059
600
15295,0
44932,0
44932,0
44932,0
809
0905
03 Г 0059
600
2200,0
2200,0
2200,0
2200,0
2310,0
2310,0
2310,0
809
0906
03 Г 0059
600
75299,0
81385,0
87625,0
104219,0
102392,0
102392,0
102392,0
809
0909
03 Г 0059
600
32386,0
40427,0
47883,0
55638,0
49685,0
49685,0
49685,0
809
0901
03 Г 0059
800
27120,0
19844,0
47406,0
47406,0
32227,0
32227,0
32227,0
809
0902
03 Г 0059
800
30,0
631,0
631,0
631,0
809
0906
03 Г 0059
800
9735,0
2671,0
13764,0
13764,0
11733,0
11733,0
11733,0
809
0909
03 Г 0059
800
3479,0
3360,0
5397,0
5397,0
6364,0
6364,0
6364,0
809
0905
03 Г 0059
100
101254,0
117482,0
139204,0
121741,0
129045,0
136787,0
809
0905
03 Г 0059
200
41612,0
50070,0
50070,0
44197,0
46849,0
49660,0
809
0905
03 Г 0059
800
3102,0
4327,0
4327,0
3643,0
3862,0
4094,0
Основное мероприятие Г.1.2
Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0909
03 Г 7093
500
3856872,0
4913451,0
4913451,0
5124729,0
5149819,0
5149819,0
5149819,0
Основное мероприятие Г.1.3
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0909
03 Г 7094
500
534278,0
Основное мероприятие Г.1.4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0909
03 Г 7107
500
615005,0
536390,0
703842,0
800226,0
708630,0
708630,0
708630,0
Основное мероприятие Г.1.5
Закупки оборудования (включая медицинское)
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
6420,0
5513,0
5780,0
6069,0
809
0909
03 Г 2088
200
1000,0
5513,0
5780,0
6069,0
809
0901
03 Г 2088
600
2420,0
809
0901
03 Г 2088
600
3000,0
Подпрограмма Д
Обеспечение реализации государственной программы
Всего
809
X
X
X
76383,0
78380,0
80649,0
82595,0
82595,0
82595,0
82595,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
76383,0
78380,0
80649,0
82595,0
82595,0
82595,0
82595,0
Основное мероприятие Д.1.1
Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
45308,0
45585,0
47850,0
49357,0
49357,0
49357,0
49357,0
809
0104
03 Д 0019
100
41726,0
42138,0
44403,0
45910,0
45910,0
45910,0
45910,0
809
0104
03 Д 0019
200
3262,0
3262,0
3262,0
3262,0
3262,0
3262,0
3262,0
809
0104
03 Д 0019
800
320,0
185,0
185,0
185,0
185,0
185,0
185,0
Основное мероприятие Д.1.2
Субвенции на организацию осуществления полномочий в сфере здравоохранения
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0104
03 Д 7108
500
15256,0
15426,0
16081,0
16520,0
16520,0
16520,0
1652,0
Основное мероприятие Д.1.3
Премии и иные поощрения
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0909
03 Д 2086
800
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие Д.1.4
Иные межбюджетные трансферты на выплату премии Губернатора Белгородской области "За будущее Белгородчины"
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0909
03 Д 7404
200
200,0
Основное мероприятие Д.1.5
Мероприятия
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
15619,0
17169,0
16518,0
16518,0
16518,0
16518,0
16518,0
809
0909
03 Д 2999
200,0
809
0909
03 Д 2999
200
15519,0
16712,0
16418,0
16418,0
16418,0
16418,0
16418,0
809
0909
03 Д 2999
800
100,0
257,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма Ж
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области
Всего
X
X
X
X
232669,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
220562,0
Департамент образования Белгородской области
810
X
X
X
12107,0
Основное мероприятие Ж.1.2
Субвенции на проведение оздоровительной кампании детей
Управление социальной защиты населения Белгородской области
812
0707
X
X
812
0707
03 Ж 7065
500
812
0707
03 Ж 2075
200
Основное мероприятие Ж.2.1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Всего
X
X
X
X
95617,0
Департамент образования Белгородской области
810
0707
03 Ж 2065
600
7000,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
0707
03 Ж 2065
600
88617,0
Основное мероприятие Ж.2.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)
Всего
X
X
X
X
137052,0
Департамент образования Белгородской области
810
X
X
X
5107,0
810
0707
03 Ж 0059
600
4762,0
810
0707
03 Ж 0059
800
345,0
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
809
X
X
X
131945,0
809
0905
03 Ж 0059
100
89529,0
809
0905
03 Ж 0059
200
39314,0
809
0905
03 Ж 0059
800
3102,0
Подпрограмма И
Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
Всего
841
X
X
X
5259,0
9462,0
198,0
198,0
198,0
198,0
198,0
Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области
841
X
X
X
5259,0
9462,0
198,0
198,0
198,0
198,0
198,0
Основное мероприятие И.1.2
Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов
Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области
841
0113
03 И 0019
100
163,0
129,0
129,0
129,0
129,0
129,0
129,0
Основное мероприятие И.1.3
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области
841
0113
03 И 7119
500
4782,0
9264,0
Основное мероприятие И.2.1
Мероприятия
Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области
841
X
X
X
341,0
69,0
69,0
69,0
69,0
69,0
69,0
841
0113
03 И 2999
100
51,0
841
0113
03 И 2999
200
290,0
69,0
69,0
69,0
69,0
69,0
69,0
Приложение № 5
к государственной программе
Белгородской области "Развитие
здравоохранения Белгородской
области на 2014 - 2020 годы"
Прогноз сводных показателей государственных заданий на
оказание государственных услуг (работ) государственными
учреждениями по государственной программе Белгородской
области "Развитие здравоохранения Белгородской области
на 2014 - 2020 годы"
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги (работы)
Оказание первичной медико-санитарной помощи, в части профилактики, в амбулаторных условиях
Показатель объема услуги:
Количество посещений (единиц)
Подпрограмма Г "Совершенствование системы территориального планирования", всего
207 501
207 501
207 501
74 700
93 147
97 152
Основное мероприятие Г.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Всего, в том числе
207 501
207 501
207 501
74 700
93 147
97 152
автономные
бюджетные
207 501
207 501
207 501
74 700
93 147
97 152
казенные
Наименование услуги (работы)
Оказание первичной медико-санитарной помощи, в части диагностики и лечения, в амбулаторных условиях
Показатель объема услуги:
Количество посещений (единиц)
Подпрограмма Г "Совершенствование системы территориального планирования", всего
807 790
817 413
811 305
843 333
1 027 406
1 063 540
Основное мероприятие Г.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Всего, в том числе
807 790
817 413
811 305
843 333
1 027 406
1 063 540
автономные
бюджетные
614 548
621 644
619 011
641 588
781 344
811 462
казенные
193 242
192 294
192 294
201 745
246 062
252 078
Наименование услуги (работы)
Оказание первичной медико-санитарной помощи, в части диагностики и лечения, в условиях дневного стационара
Показатель объема услуги:
Количество пациенто-дней (единиц)
Подпрограмма Г "Совершенствование системы территориального планирования", всего
12 678
12 678
12 678
7 092
9 312
9 721
Основное мероприятие Г.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Всего, в том числе
12 678
12 678
12 678
7 092
9 312
9 721
автономные
бюджетные
12 678
12 678
12 678
7 092
9 312
9 721
казенные
Наименование услуги (работы)
Оказание скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи
Показатель объема услуги:
Количество вызовов (единиц)
Подпрограмма Г "Совершенствование системы территориального планирования", всего
40 184
40 184
40 184
60 573
63 603
65 725
Основное мероприятие Г.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Всего, в том числе
40 184
40 184
40 184
60 573
63 603
65 725
автономные
бюджетные
40 184
40 184
40 184
60 573
63 603
65 725
казенные
Наименование услуги (работы)
Оказание специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, в условиях дневного стационара
Показатель объема услуги:
Количество пациенто-дней (единиц)
Подпрограмма Г "Совершенствование системы территориального планирования", всего
50 808
51 600
51 600
28 422
37 900
39 567
Основное мероприятие Г.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Всего, в том числе
50 808
51 600
51 600
28 422
37 900
39 567
автономные
бюджетные
16 650
16 650
16 650
9 314
12 229
12 767
казенные
34 158
34 950
34 950
19 108
25 671
26 800
Наименование услуги (работы)
Оказание специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, в условиях стационара
Показатель объема услуги:
Количество койко-дней (единиц)
Подпрограмма 3 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", всего
223 742
Основное мероприятие 3.1.1 "Высокотехнологичные виды медицинской помощи"
Всего, в том числе
223 742
автономные
бюджетные
223 742
казенные
Подпрограмма Г "Совершенствование системы территориального планирования", всего
719 768
733 668
733 668
1 486 674
2 009 270
2 095 674
Основное мероприятие Г.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Всего, в том числе
719 768
733 668
733 668
1 486 674
2 009 270
2 095 674
автономные
1 428
1 428
1 428
2 200
2 200
2 200
бюджетные
189 650
199 338
199 338
365 507
537 099
560 221
казенные
528 690
538 370
538 370
1 118 967
1 469 971
1 533 253
Наименование услуги (работы)
Оказание паллиативной медицинской помощи в условиях стационара
Показатель объема услуги:
Количество койко-дней (единиц)
Подпрограмма 7 "Оказание паллиативной помощи", всего
73 431
73 431
73 431
121 477
156 922
163 670
Основное мероприятие Г.1.1 "Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения"
Всего, в том числе
73 431
73 431
73 431
121 477
156 922
163 670
автономные
бюджетные
73 431
73 431
73 431
121 477
156 922
163 670
казенные
Наименование услуги (работы)
Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию, в амбулаторных условиях
Показатель объема услуги:
Количество посещений (единиц)
Подпрограмма Г "Совершенствование системы территориального планирования", всего
77 390
77 390
77 390
76 626
82 515
94 092
Основное мероприятие Г.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Всего, в том числе
77 390
77 390
77 390
76 626
82 515
94 092
автономные
бюджетные
30 300
30 300
30 300
34 911
37 630
43 393
казенные
47 090
47 090
47 090
41 715
44 885
50 699
Наименование услуги (работы)
Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию, в условиях стационара
Показатель объема услуги:
Количество койко-дней (единиц)
Подпрограмма Ж "Организация отдыха и оздоровление детей и подростков Белгородской области", всего
185 506
130 458
Основное мероприятие Ж.2.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Всего, в том числе
185 506
130 458
автономные
бюджетные
казенные
185 506
130 458
Наименование услуги (работы)
Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию, в условиях стационара
Показатель объема услуги:
Количество койко-дней (единиц)
Подпрограмма Г "Совершенствование системы территориального планирования", всего
185 506
185 506
137 750
149 987
Основное мероприятие Г.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Всего, в том числе
185 506
185 506
137 750
149 987
автономные
бюджетные
казенные
185 506
185 506
137 750
149 987
Наименование услуги (работы)
Проведение судебно-медицинской экспертизы
Показатель объема услуги:
Количество экспертиз (единиц)
Подпрограмма Г "Совершенствование системы территориального планирования", всего
37 250
36 550
36 150
73 468
74 825
85 418
Основное мероприятие Г.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Всего, в том числе
37 250
36 550
36 150
73 468
74 825
85 418
автономные
бюджетные
казенные
37 250
36 550
36 150
73 468
74 825
85 418
Наименование услуги (работы)
Осуществление заготовки, транспортировки, хранения и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Показатель объема услуги:
Объем продукта переработки крови (в пересчете на 1 литр цельной крови) (литров)
Подпрограмма 3 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", всего
24 700
24 940
25 190
16 820
16 820
16 820
Основное мероприятие 3.3.2 "Денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов"
Всего, в том числе
24 700
24 940
25190
16 820
16 820
16 820
автономные
бюджетные
17 200
17 440
17 690
10 734
10 734
10 734
казенные
7 500
7 500
7 500
6 086
6 086
6 086
Наименование услуги (работы)
Патологическая анатомия
Показатель объема услуги:
Количество исследований (единиц)
Подпрограмма Г "Совершенствование системы территориального планирования", всего
658 000
658 000
658 000
44 996
46 995
53 622
Основное мероприятие Г.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
Всего, в том числе
658 000
658 000
658 000
44 996
46 995
53 622
автономные
бюджетные
казенные
658 000
658 000
658 000
44 996
46 995
53 622
Наименование услуги (работы)
Организация отдыха и оздоровления обучающихся
Показатель объема услуги:
Число обучающихся (человек)
Подпрограмма Ж "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков"
5 874
88 617
Основное мероприятие Ж.2.1 "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей"
Всего, в том числе
5 874
88 617
автономные
бюджетные
5 874
88 617
казенные
------------------------------------------------------------------
Введите даты для поиска: